Grondige opfrissing vennootschapsbelasting AJ 2024 in 4 sessies
- Sophie Hugelier
- Wim Van Kerchove
Ideale voorbereiding voor de VenB-aangifte AJ 2024
Overzicht
Grondige opfrissing vennootschapsbelasting AJ 2024 in 4 sessies - Livestream 1
Sophie Hugelier Wim Van Kerchove
Dinsdag (nm) 23/01/2024 Dinsdag (nm) 30/01/2024 Dinsdag (nm) 06/02/2024 Dinsdag (nm) 20/02/2024
13u30 - 17u
Grondige opfrissing vennootschapsbelasting AJ 2024 in 4 sessies - Livestream 2
Sophie Hugelier Wim Van Kerchove
Donderdag (av) 25/01/2024 Donderdag (av) 01/02/2024 Donderdag (av) 08/02/2024 Donderdag (av) 22/02/2024
18u30 - 22u
Grondige opfrissing vennootschapsbelasting AJ 2024 in 4 sessies - Livestream 3
Sophie Hugelier Wim Van Kerchove
Vrijdag (vm) 26/01/2024 Vrijdag (vm) 02/02/2024 Vrijdag (vm) 09/02/2024 Vrijdag (vm) 23/02/2024
9u- 12u30
In vier online sessies actualiseren wij op een praktische wijze uw kennis van onze vennootschapsbelasting anno aanslagjaar 2024. We bekijken waarop u dient te letten bij de voorbereiding van de VenB-aangifte. Met talrijke oefeningen worden nuttige aandachtspunten voor uw beroepspraktijk geïllustreerd.
Onze professionele docenten leggen voortdurend de link naar de boekhouding en naar de vakken op de aangifte vennootschapsbelasting. Alle wetenswaardigheden voor aanslagjaar 2024 komen aan bod.
Deze opleiding is een ideale opfrissing voor belastingconsulenten, accountants en boekhouders, financieel verantwoordelijken en bedrijfsleiders. Ook voor bankiers en verzekeraars die zelfstandigen adviseren is deze opleiding nuttig.
O.m. volgende thema’s komen ter sprake:
- welke fiscale voordelen zijn voorbehouden aan kleine vennootschappen?
- wat is een kleine vennootschap en wanneer dient u dit te beoordelen?
- welke kosten kan de vennootschap aftrekken en welk niet?
- welke forfaitaire onkostenvergoedingen zijn mogelijk?
- hoeveel intrestvergoeding kan een bedrijfsleider vragen op zijn RC?
- in welke situaties moeten er nog fiscale fiches opgemaakt worden?
- welke boetes zijn er fiscaal aftrekbaar?
- autokosten: hoe omspringen met de nieuwe gramformule?
- restaurant – receptiekosten, relatiegeschenken, kledijkosten – sociale voordelen
- te bestemmen winst: aandachtspunten bij winstuitkeringen (dividenden en tantièmes)
- gespreide taxatie van meerwaarden: praktische aandachtspunten?
- is een tax shelter nog een interessante belegging voor uw vennootschap?
- welke aandelen kan een vennootschap verkopen met belastingvrije meerwaarde?
- liquidatiereserve: voorwaarden en vanaf wanneer uitkeringen tegen 5% RV?
- hoe ziet de wederopbouwreserve eruit?
- dividenduitkeringen onder VVPR-bis : voorwaarden en opportuniteiten
- gebruik optimaal alle mogelijke fiscale aftrekbewerkingen
- investeringsaftrek: welke investeringen worden fiscaal gestimuleerd?
- aftrek van buitenlandse beroepsverliezen: wanneer en hoe kan dit nog?
- let op met het fiscale aftrekverbod!
- wanneer past de vennootschap het verlaagde tarief vennootschapsbelasting toe?
- wanneer riskeert u de aanslag geheime commissielonen nog?
- vermijdt de belastingvermeerdering bij gebrek aan voorafbetalingen!
- verrekenbare voorheffingen
U ontvangt een zeer verzorgde documentatiebundel met tal van uitgewerkte oefeningen als nuttig naslagwerk!
Tijdens de live webinar krijgt iedere deelnemer de kans om vragen te stellen aan de docenten.
Bent u niet in staat om dit webinar live te volgen dan kunt u de opname achteraf ook uitgesteld bekijken.
Tijdsindeling
Van 13u30 tot 17u (met korte pauze)
Uw professionele docenten
Sophie Hugelier - licentiaat TEW (KUL, 1997) – docent personen- en vennootschapsbelasting. Zij is auteur van o.a. Praktijkgids personenbelasting (Practicali) “Woonkredieten: praktijkcases” (Practicali), “caseboek PB” (uitgeverij Van In).
Wim Van Kerchove - licentiaat Handels- en Financiële wetenschappen (Lessius, 1992) – docent vennootschapsbelasting. Hij is auteur van o.a. Praktijkgids vennootschapsbelasting (Practicali) “Praktijkgids beroepskosten” (Practicali), e.a.
Deelnameprijs
€ 700,00 (Excl. BTW)
Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een subsidie ontvangen van 30% (20% als grote onderneming) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Kies het thema 'Financiële geletterdheid - fiscaliteit en belastingen'. Het bedrag van de projectaanvraag is 700 euro.
Attesten
ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants - 14 uren categorie A (4 × 3,5 uren)
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 14 uren (4 × 3,5 uren)
Om het attest permanente vorming te bekomen dient u de aanwezigheidsvragen en de eindtoets tijdens de livestream te beantwoorden! Er wordt géén attest permanente vorming uitgereikt indien u enkel uitgesteld kijkt!